Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Ľutina » rok: 2019
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 312
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
190003Cirkevná materská škola sestry Jozafáty, Ľutina 131, 08257 ĽutinaPrenájom SJ a refundácia nákladov za SJnestanovený 709,56 €B
5193550ESPIK Group, s.r.o., Orlov 133, 06543 OrlovVývoz bioodpadu SJnestanovený22,80 €B
8242878786Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BratislavaTelekomunikačné služby, internetnestanovený42,32 €B
5531059995Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 82109 BratislavaTelekomunikačné službynestanovený43,70 €B
193750Anton Šarišský, 08271 RožkovanyPotraviny školskej jedálnenestanovený38,77 €B
65471933MILK-AGRO, Capajevova 36, 08046 PrešovPotraviny školskej jedálnenestanovený11,00 €B
39000306EPoS SB, spol. s r.o., 08301 SabinovTrofeje, informačná tabuľa (smetie)nestanovený79,80 €B
20190211FLORIAN,s.r.o., 08001 PrešovOprava čerpadlanestanovený88,30 €B
20193387MADE spol. s r.o., Hurbanova, 97401 Banská BystricaSystémová podpora v URBISnestanovený75,00 €B
3117191251Marius Pedersen, Súvoz 1, 91250 TrenčínZber, preprava a zneškodnenie odpadunestanovený 526,85 €B
190718ACEM,s.r.o., Soľnobanská 11809/5A, 08005 PrešovPotravinové balíčky3.10.20191 484,92 €B
64091933MILK-AGRO, Capajevova 36, 08046 PrešovPotraviny školskej jedálne3.10.201983,37 €B
132019Vincent Bučko - Autoservis, 196, 08256 Červenica pri SabinoveOprava OMV FABIA3.10.2019 576,39 €B
204190407GEODETICCA, s.r.o., 04001 KošicePoskytnutie služieb-webgis3.10.201929,00 €B
8726091670Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 BratislavaSpotreba plynu KD3.10.2019 733,00 €B
Položky 1-15 z 312
Faktúry » subjekt: Obec Ľutina » rok: 2018
Vyhľadať vo faktúrach
 
Podrobnosti
Číslo:8225079466
Číslo interné:2018000397
Predmet:Telekomunikačné služby
Cena *:31,69 €
Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO:35763469
Odberateľ:OBEC ĽUTINA
Odberateľ IČO:00327425
Dátum vystavenia:31.12.2018
Dátum doručenia:31.12.2018
Dátum splatnosti:23.1.2019
Dátum úhrady:nestanovený
Spôsob úhrady:Prevodný príkaz
Dátum zverejnenia:31.1.2019
Poznámka:

 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Faktúry » subjekt: Obec Ľutina » rok: 2017
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 356
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
7433277090 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.plyn-vyúčtovanie 22.1.20182 197,87 €Prevodný príkaz
2250003325 Východoslovenská energetika, a.s.DOBROPIS-vyúčtovanie faktúry 18.1.20181,68 €Prevodný príkaz
8201074609 Slovak Telekom, a.s.telekomunikačné služby 22.1.201827,58 €Prevodný príkaz
173588 ESPIK Group, s.r.o.vývoz bioodpadu zo SJ 22.1.201822,80 €Prevodný príkaz
2290134709 Východoslovenská energetika, a.s.elektrická energia 22.1.2018 251,05 €Prevodný príkaz
2290113099 Východoslovenská energetika, a.s.elektrická energia 22.1.20181 128,94 €Prevodný príkaz
2290090455 Východoslovenská energetika, a.s.elektrická energia 22.1.2018 425,27 €Prevodný príkaz
204171067 GEODETICCA, s.r.o.služby webgis 12.1.201829,00 €Prevodný príkaz
3117171772 Marius Pedersenvyvoz odpadu 22.1.2018 693,48 €Prevodný príkaz
25312017 EKOSERVIS Slovenskoodborná pomoc pri výkone správy majetku 12.1.201875,00 €Prevodný príkaz
8200042475 Slovak Telekom, a.s.poštové služby 12.1.201837,07 €Prevodný príkaz
170050 STUS SABINOV spol. s r.o.pracovné náradie pre UoZ 12.1.201845,40 €Prevodný príkaz
20170215 MAXPEL s.r.o.elektroinštalačný materiál-vianoč.osvetlenie 29.12.2017 134,76 €Prevodný príkaz
17133015 COOP JEDNOTA, SDpotraviny SJ 29.12.20171 192,65 €Prevodný príkaz
88661733 MILK-AGROpotraviny SJ 21.12.201713,40 €Prevodný príkaz
Položky 1-15 z 356
Faktúry » subjekt: Obec Ľutina » rok: 2016
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 31-45 z 349
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
89331633MILK-AGROfa za potraviny SJ22.12.201636,16 €Prevodný príkaz
160019Peter Matiafa za zemné práce - odhŕňanie snehu16.12.201660,00 €Prevodný príkaz
160004Cirkevná materská škola sestry Jozafátyfa za energie a prenájom SJ16.12.2016 647,70 €Prevodný príkaz
3117161621Marius Pedersenfa za vyvoz odpadu16.12.2016 394,58 €Prevodný príkaz
21712016EKOSERVIS Slovenskofa za technolog.servis COV16.12.2016 101,64 €Prevodný príkaz
2121855574Východoslovenská vodárenská spoločnosťfa za vodné16.12.20166,41 €Prevodný príkaz
20164063ESPIK Group, s.r.o.fa za vyvoz bioodpadu SJ16.12.201622,80 €Prevodný príkaz
20912016EKOSERVIS Slovenskofa za odbornú pomoc pri výkone správy VK16.12.201675,00 €Prevodný príkaz
1791153942Slovak Telekom, a.s.fa za hovory - pevná linka16.12.201636,22 €Prevodný príkaz
87961633MILK-AGROfa za potraviny SJ9.12.201664,00 €Prevodný príkaz
164109Hurka s. r. o.fa za potraviny SJ9.12.201645,10 €Prevodný príkaz
161421HT SH, s. r. o.fa za posypový materiál16.12.2016 127,92 €Prevodný príkaz
28283711Inprost s.r.o.fa - predplatné - obecné noviny 201716.12.201667,60 €Prevodný príkaz
7283656224Slovenský plynárenský priemysel, a.s.fa za plyn KD16.12.2016 474,00 €Prevodný príkaz
86421633MILK-AGROfa za potraviny SJ9.12.201679,99 €Prevodný príkaz
Položky 31-45 z 349

Cestovný poriadok platný od 1.9.2019

Cestovný poriadok linky 708468 platný od 1.9.2019

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka