Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Obec Ľutina » rok: 2019
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 312
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
190003Cirkevná materská škola sestry Jozafáty, Ľutina 131, 08257 ĽutinaPrenájom SJ a refundácia nákladov za SJnestanovený 709,56 €B
5193550ESPIK Group, s.r.o., Orlov 133, 06543 OrlovVývoz bioodpadu SJnestanovený22,80 €B
8242878786Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 BratislavaTelekomunikačné služby, internetnestanovený42,32 €B
5531059995Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 82109 BratislavaTelekomunikačné službynestanovený43,70 €B
193750Anton Šarišský, 08271 RožkovanyPotraviny školskej jedálnenestanovený38,77 €B
65471933MILK-AGRO, Capajevova 36, 08046 PrešovPotraviny školskej jedálnenestanovený11,00 €B
39000306EPoS SB, spol. s r.o., 08301 SabinovTrofeje, informačná tabuľa (smetie)nestanovený79,80 €B
20190211FLORIAN,s.r.o., 08001 PrešovOprava čerpadlanestanovený88,30 €B
20193387MADE spol. s r.o., Hurbanova, 97401 Banská BystricaSystémová podpora v URBISnestanovený75,00 €B
3117191251Marius Pedersen, Súvoz 1, 91250 TrenčínZber, preprava a zneškodnenie odpadunestanovený 526,85 €B
190718ACEM,s.r.o., Soľnobanská 11809/5A, 08005 PrešovPotravinové balíčky3.10.20191 484,92 €B
64091933MILK-AGRO, Capajevova 36, 08046 PrešovPotraviny školskej jedálne3.10.201983,37 €B
132019Vincent Bučko - Autoservis, 196, 08256 Červenica pri SabinoveOprava OMV FABIA3.10.2019 576,39 €B
204190407GEODETICCA, s.r.o., 04001 KošicePoskytnutie služieb-webgis3.10.201929,00 €B
8726091670Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 82511 BratislavaSpotreba plynu KD3.10.2019 733,00 €B
Položky 1-15 z 312
Faktúry » subjekt: Obec Ľutina » rok: 2018
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 121-135 z 422
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
180733 ACEM,s.r.o.potraviny SJ 18.10.2018 590,67 €Prevodný príkaz
183515 Hurka s. r. o.potraviny SJ 18.10.201862,17 €Prevodný príkaz
180014 Zdenko Trojanovič - DREVOSoprava prístrešku,stolov,strechy 18.10.2018 384,00 €Prevodný príkaz
3117181233 Marius Pedersenvývoz odpadu VOK 18.10.2018 273,99 €Prevodný príkaz
3117181234 Marius Pedersenvývoz odpadu 18.10.2018 468,46 €Prevodný príkaz
8217967089 Slovak Telekom, a.s.telekomunikačné služby 18.10.201837,54 €Prevodný príkaz
18622018 EKOSERVIS Slovenskoodborná pomoc pri výkone správy majetku VK a ČOV 4.10.201875,00 €Prevodný príkaz
3117181203 Marius Pedersensmetné nádoby 4.10.2018 140,00 €Prevodný príkaz
28102018 HYDROARCH, s.r.o.časť stav.prác na hasičskej zbrojnici 4.10.201815 999,16 €Prevodný príkaz
180003 Cirkevná materská škola sestry Jozafátynájomné a energie SJ, 9.10.2018 665,77 €Prevodný príkaz
183396 Hurka s. r. o.potraviny SJ 4.10.201848,62 €Prevodný príkaz
1809472 Anton Šarišský potraviny SJ 4.10.201856,00 €Prevodný príkaz
204280506 GEODETICCA, s.r.o.služby webgis 4.10.201829,00 €Prevodný príkaz
1102018 Kalapír - Kamenárske prácevýkop,betonáž,vývoz zeminy - brána na cintorín 4.10.20181 175,00 €Prevodný príkaz
3018371955 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.stravné lístky 1.10.2018 406,00 €Prevodný príkaz
Položky 121-135 z 422
Faktúry » subjekt: Obec Ľutina » rok: 2017
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 356
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
7433277090 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.plyn-vyúčtovanie 22.1.20182 197,87 €Prevodný príkaz
2250003325 Východoslovenská energetika, a.s.DOBROPIS-vyúčtovanie faktúry 18.1.20181,68 €Prevodný príkaz
8201074609 Slovak Telekom, a.s.telekomunikačné služby 22.1.201827,58 €Prevodný príkaz
173588 ESPIK Group, s.r.o.vývoz bioodpadu zo SJ 22.1.201822,80 €Prevodný príkaz
2290134709 Východoslovenská energetika, a.s.elektrická energia 22.1.2018 251,05 €Prevodný príkaz
2290113099 Východoslovenská energetika, a.s.elektrická energia 22.1.20181 128,94 €Prevodný príkaz
2290090455 Východoslovenská energetika, a.s.elektrická energia 22.1.2018 425,27 €Prevodný príkaz
204171067 GEODETICCA, s.r.o.služby webgis 12.1.201829,00 €Prevodný príkaz
3117171772 Marius Pedersenvyvoz odpadu 22.1.2018 693,48 €Prevodný príkaz
25312017 EKOSERVIS Slovenskoodborná pomoc pri výkone správy majetku 12.1.201875,00 €Prevodný príkaz
8200042475 Slovak Telekom, a.s.poštové služby 12.1.201837,07 €Prevodný príkaz
170050 STUS SABINOV spol. s r.o.pracovné náradie pre UoZ 12.1.201845,40 €Prevodný príkaz
20170215 MAXPEL s.r.o.elektroinštalačný materiál-vianoč.osvetlenie 29.12.2017 134,76 €Prevodný príkaz
17133015 COOP JEDNOTA, SDpotraviny SJ 29.12.20171 192,65 €Prevodný príkaz
88661733 MILK-AGROpotraviny SJ 21.12.201713,40 €Prevodný príkaz
Položky 1-15 z 356
Faktúry » subjekt: Obec Ľutina » rok: 2016
Vyhľadať vo faktúrach
 
Podrobnosti
Číslo:0792098674
Číslo interné:2016000343
Predmet:fa za hovory-pevná linka
Cena *:36,86 €
Dodávateľ:Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ IČO:35763469
Odberateľ:OBEC ĽUTINA
Odberateľ IČO:00327425
Dátum vystavenia:31.12.2016
Dátum doručenia:31.12.2016
Dátum splatnosti:14.1.2017
Dátum úhrady:nestanovený
Spôsob úhrady:Prevodný príkaz
Dátum zverejnenia:15.1.2017
Poznámka:

 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.

Cestovný poriadok platný od 1.9.2019

Cestovný poriadok linky 708468 platný od 1.9.2019

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka